|
Zmluva |
|
z. 2
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
165
|
Komparo -testovanie
|
76,70 |
s DPH |
218310344
|
218310344
|
16.10.2018 |
EXAM testing |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
187
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
70681766
|
70681766
|
14.11.2018 |
KOMENSKY s.r.o |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
178
|
spotrebné normy ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
120180230
|
120180230
|
06.11.2018 |
Ballux s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
90
|
aktualizácie SW
|
246,00 |
s DPH |
180100388
|
180100388
|
15.06.2018 |
REMEK |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
194
|
notebook HP 250
|
332,90 |
s DPH |
180902755
|
180902755
|
23.11.2018 |
ALZA.sk |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
18
|
tonery
|
40,64 |
s DPH |
181291117
|
181291117
|
01.02.2018 |
Phobosstudio J.Adamec Bojnice |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
106
|
bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
200025420
|
200025420
|
12.07.2018 |
Jablotron |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
39
|
poistenie zodpovednosti
|
297,07 |
s DPH |
510009046
|
510009046
|
14.03.2018 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
195
|
flauta
|
4,50 |
s DPH |
21907080
|
21907080
|
23.11.2018 |
NOMIland |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
70
|
aktualizácie cerzií
|
242,88 |
s DPH |
720181177
|
720181177
|
28.05.2018 |
VEMA spol.s r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
121
|
stravné lístky
|
996,13 |
s DPH |
770228072
|
770228072
|
31.08.2018 |
Edenred Slovakia |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
214
|
renov. tonery r.2018
|
1 200,00 |
s DPH |
802005221
|
802005221
|
19.12.2018 |
ABEL Computer |
|
|
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
9
|
bezpečnostná sim
|
10,76 |
s DPH |
902351215
|
902351215
|
11.01.2018 |
Jablotron |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
60
|
bezpečn. SIM
|
10,76 |
s DPH |
902351215
|
902351215
|
07.05.2018 |
Jablotron |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
155
|
bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
902351215
|
902351215
|
09.10.2018 |
Jablotron |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
38
|
školka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
70681766
|
70681766
|
14.03.2018 |
KOMENSKY s.r.o |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
191
|
HV učeb.pomocky
|
45,05 |
s DPH |
21906590
|
21906590
|
16.11.2018 |
NOMIland |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
118
|
Výkon činnosti zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
1018084730
|
1018084730
|
13.08.2018 |
Osobny udaj |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
78
|
kontrola has.prístrojov
|
203,28 |
s DPH |
20180648
|
20180648
|
11.06.2018 |
HOREX HX s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |