Zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 382/2011 Z.z. (info zákona) je od 1.1.2011 povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené.
Faktúry
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
7102127046
Zmluva č. 6500039839
10.01.2014
s DPH
24.01.2014
16.01.2014
2485,38
ZSE Energia a.s.
vyúčt. el. energia
23.08.2014
Zmluva
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov
s DPH
05.09.2023
Obchodná Akadémia Zlaté Moravce
Ing. Eva Horná
Mgr. Jana Dunčičová
Riaditeľka školy
05.09.2023
Faktúra
kniha prijatých faktúr za 1.štvrťrok 2021
s DPH
31.03.2021
31.03.2021
Zmluva
3/2019
Audítorské služby
s DPH
06.02.2019
Ing. Zuzana Kováčová
ZŠ s MŠ Červený Hrádok
Mgr. Jana Dunčičová
Riaditeľka
06.02.2019
Zmluva
Nájom nebytových prietorov
s DPH
01.01.2019
OZ Zlatomoravecký nohejbal
OZ Zlatomoravecký nohejbal
Ing. Milan Brisuda
02.01.2019
Faktúra
219
oprava triedy
450,00
s DPH
2018003
2018003
31.12.2018
Víglaský Milan
04.02.2019
Faktúra
220
notebbok pre ŠJ
545,00
s DPH
2018420
2018420
28.12.2018
PAKE spol. s.r.o.
04.02.2019
Faktúra
216
dokumentácia ZŠ
45,05
s DPH
21829317
21829317
21.12.2018
RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava
04.02.2019
Faktúra
218
notebook /2ks/
1 069,00
s DPH
2018411
2018411
21.12.2018
PAKE spol. s.r.o.
04.02.2019
Faktúra
217
oprava a údržba tried
2 550,00
s DPH
2018002
2018002
21.12.2018
Víglaský Milan
04.02.2019
Faktúra
213
stravov. zamest.
7,12
s DPH
292018
292018
19.12.2018
ZŠS pri ZŠ s MŠ
04.02.2019
Faktúra
212
stravov. zamest.
249,20
s DPH
282018
282018
19.12.2018
ZŠS pri ZŠ s MŠ
04.02.2019
Faktúra
215
kalendáre
114,70
s DPH
20180158
20180158
19.12.2018
Ferra Gragik Žiar n/Hr.
04.02.2019
Faktúra
214
renov. tonery r.2018
1 200,00
s DPH
802005221
802005221
19.12.2018
ABEL Computer
04.02.2019
Faktúra
209
opravy a duržovanie
3 000,00
s DPH
2018001
2018001
17.12.2018
Víglaský Milan
04.02.2019
Faktúra
211
Telekomunikačné služby
73,19
s DPH
8223071739
8223071739
17.12.2018
Slovak Telekom a.s.
04.02.2019
Faktúra
210
kancel.mat.
170,53
s DPH
18056476
18056476
17.12.2018
Lamitec
04.02.2019
Faktúra
208
nadácia SPP altánok
800,00
s DPH
20180165
20180165
10.12.2018
Kováč Andrej
04.02.2019
Faktúra
207
služby
194,00
s DPH
20180166
20180166
10.12.2018
Kovač Andrej
04.02.2019
Faktúra
206
Dodávky el.energie
222,59
s DPH
7161068274
7161068274
10.12.2018
ZSE Energia a.s.
04.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/514