|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
17,48 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
49,88 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
Dodávky el.energie
|
42,57 |
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
Dodávky el.energie
|
-80,28 |
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
toner
|
34,10 |
s DPH |
|
|
|
Phobosstudio J.Adamec Bojnice |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
Dodávky el.energie
|
266,87 |
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
Dodávky el.energie
|
248,28 |
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
Výkon činnosti zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
Osobny udaj |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
Výkon činnosti zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
Osobny udaj |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
doplatok - toner
|
1,92 |
s DPH |
|
|
|
ABEL Computer |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
seminár ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
Ballux s.r.o. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
školka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
pomocky MŠ
|
50,10 |
s DPH |
|
|
|
NOMIland |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
kancel. materiál
|
136,25 |
s DPH |
|
|
|
Lamitec |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
RVC Farská 7, Nitra |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
|
BOZP a PO
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
Loskot Roland |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
1319400044
|
|
02.05.2014 |
s DPH |
15.05.2014
|
05.05.2014
|
50 |
Ms.stred.kultúry a športu |
okresné kolo hádzanej |
|
|
23.08.2014 |
|
|
2014165
|
|
02.05.2014 |
s DPH |
16.05.2014
|
02.05.2014
|
36 |
ENTER Computer Zl.Moravce |
fiy - nápln |
|
|
23.08.2014 |
|
|
2014198
|
|
02.05.2014 |
s DPH |
08.05.2014
|
02.05.2014
|
54 |
ENTER Computer Zl.Moravce |
fix písanie/tabuľa |
|
|
23.08.2014 |
|
|
22014
|
|
31.01.2014 |
s DPH |
14.02.2014
|
31.01.2014
|
345,8 |
ZŠS pri ZŠ s MŠ |
stravov. zamest. |
|
|
23.08.2014 |