|
Zmluva |
|
z. 2
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
150
|
revízia bleskoz telocvič.
|
181,20 |
s DPH |
20180021
|
20180021
|
30.09.2018 |
Mechpro s.r.o |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
16
|
dokumentácia ZŠ
|
45,75 |
s DPH |
21801285
|
21801285
|
31.01.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
79
|
oprava umývačky ŠJ
|
187,09 |
s DPH |
20180992
|
20180992
|
11.06.2018 |
COOP Servis N.Zámky |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
183
|
stoličky jazy.učeb.
|
304,80 |
s DPH |
20180845
|
20180845
|
14.11.2018 |
A-PEMA |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
78
|
kontrola has.prístrojov
|
203,28 |
s DPH |
20180648
|
20180648
|
11.06.2018 |
HOREX HX s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
179
|
penový koberec
|
91,04 |
s DPH |
20180568
|
20180568
|
06.11.2018 |
MILE obchod |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
97
|
registr.poplatok
|
63,40 |
s DPH |
20180168
|
20180168
|
03.07.2018 |
Živica centrum envir.výchovy |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
207
|
služby
|
194,00 |
s DPH |
20180166
|
20180166
|
10.12.2018 |
Kovač Andrej |
|
|
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
208
|
nadácia SPP altánok
|
800,00 |
s DPH |
20180165
|
20180165
|
10.12.2018 |
Kováč Andrej |
|
|
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
215
|
kalendáre
|
114,70 |
s DPH |
20180158
|
20180158
|
19.12.2018 |
Ferra Gragik Žiar n/Hr. |
|
|
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
159
|
revízia elektroinšt. ZŠ
|
583,20 |
s DPH |
20180024
|
20180024
|
09.10.2018 |
Mechpro s.r.o |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
158
|
revízia bleskozvodu ZŠ
|
266,40 |
s DPH |
20180023
|
20180023
|
09.10.2018 |
Mechpro s.r.o |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
151
|
rvízia elektroinšt.teloc.
|
374,40 |
s DPH |
20180022
|
20180022
|
30.09.2018 |
Mechpro s.r.o |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
149
|
revízia elektroinšt.ŠJ
|
398,40 |
s DPH |
20180020
|
20180020
|
30.09.2018 |
Mechpro s.r.o |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
75
|
dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
21811992
|
21811992
|
11.06.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
148
|
revízie bleskozvodu MŠ
|
177,60 |
s DPH |
20180019
|
20180019
|
30.09.2018 |
Mechpro s.r.o |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
25
|
školenie ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
20022018
|
20022018
|
14.02.2018 |
Kantorka s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
145
|
kancelmat./tonery/
|
182,81 |
s DPH |
18918613
|
18918613
|
28.09.2018 |
Phobosstudio J.Adamec Bojnice |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
163
|
učeb.pomocky HN
|
33,20 |
s DPH |
18100560
|
18100560
|
11.10.2018 |
Meggy Jelenec |
|
|
|
04.03.2019 |