|
|
Faktúra |
152
|
tlačivá
|
32,95 |
s DPH |
2182209636
|
2182209636
|
30.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
učebnica Prvouka
|
72,60 |
s DPH |
3320180571
|
3320180571
|
28.09.2018 |
Slov.pedagogické naklad. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
elektronické stavebnice
|
175,80 |
s DPH |
5037628030
|
5037628030
|
24.10.2018 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
ochladzovač
|
133,19 |
s DPH |
5218114367
|
5218114367
|
07.06.2018 |
ALZA.sk |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
vysavač pre MŠ
|
99,00 |
s DPH |
5418048206
|
5418048206
|
17.09.2018 |
HEJ Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telekomunikačné služby
|
72,40 |
s DPH |
6106241743
|
6106241743
|
11.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
čist.potreby pre ZŠ
|
342,70 |
s DPH |
2181300410
|
2181300410
|
13.09.2018 |
DELUX Vráble |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telekomunikačné služby
|
55,67 |
s DPH |
6106241743
|
6106241743
|
11.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
Dodávky el.energie
|
220,63 |
s DPH |
7111618563
|
7111618563
|
13.04.2018 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
Dodávky el.energie
|
146,88 |
s DPH |
7111644380
|
7111644380
|
11.06.2018 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
Dodávky el.energie
|
247,62 |
s DPH |
7121359013
|
7121359013
|
14.03.2018 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
Dodávky el.energie ŠJ
|
271,52 |
s DPH |
7131244673
|
7131244673
|
11.06.2018 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
Dodávky el.energie
|
188,93 |
s DPH |
7141126987
|
7141126987
|
13.04.2018 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
tlačivá /vysvedčenia/
|
14,80 |
s DPH |
2182200641
|
2182200641
|
31.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
čist.potreby MŠ
|
115,77 |
s DPH |
2181300407
|
2181300407
|
07.09.2018 |
DELUX Vráble |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
činnosť zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
1018101384
|
1018101384
|
09.10.2018 |
Osobny udaj |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
tlačivá
|
94,84 |
s DPH |
1182205991
|
1182205991
|
12.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
Výkon činnosti zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
1018111382
|
1018111382
|
08.11.2018 |
Osobny udaj |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
Výkon činnosti zodp.osoby
|
36,00 |
s DPH |
1018121381
|
1018121381
|
07.12.2018 |
Osobny udaj |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
rozbor vody
|
162,29 |
s DPH |
1018631557
|
1018631557
|
23.11.2018 |
Západosl.vod. spoločnosť |
|
|
|
04.03.2019 |