|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Obchodná Akadémia Zlaté Moravce |
Ing. Eva Horná |
Mgr. Jana Dunčičová |
Riaditeľka školy |
05.09.2023 |
|
Zmluva |
3/2019
|
Audítorské služby
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Ing. Zuzana Kováčová |
ZŠ s MŠ Červený Hrádok |
Mgr. Jana Dunčičová |
Riaditeľka |
06.02.2019 |
|
Faktúra |
207
|
služby
|
194,00 |
s DPH |
20180166
|
20180166
|
10.12.2018 |
Kovač Andrej |
|
|
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
86
|
toaster MŠ
|
0,01 |
s DPH |
21901383
|
21901383
|
15.06.2018 |
NOMIland |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
216
|
dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
21829317
|
21829317
|
21.12.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava |
|
|
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
175
|
dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
21824674
|
21824674
|
06.11.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
137
|
dokumentácia ZŠ
|
46,80 |
s DPH |
21820572
|
21820572
|
24.09.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
75
|
dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
21811992
|
21811992
|
11.06.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
49
|
dokumentácia zŠ
|
46,80 |
s DPH |
21807183
|
21807183
|
09.04.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
16
|
dokumentácia ZŠ
|
45,75 |
s DPH |
21801285
|
21801285
|
31.01.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
79
|
oprava umývačky ŠJ
|
187,09 |
s DPH |
20180992
|
20180992
|
11.06.2018 |
COOP Servis N.Zámky |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
183
|
stoličky jazy.učeb.
|
304,80 |
s DPH |
20180845
|
20180845
|
14.11.2018 |
A-PEMA |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
78
|
kontrola has.prístrojov
|
203,28 |
s DPH |
20180648
|
20180648
|
11.06.2018 |
HOREX HX s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
179
|
penový koberec
|
91,04 |
s DPH |
20180568
|
20180568
|
06.11.2018 |
MILE obchod |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
97
|
registr.poplatok
|
63,40 |
s DPH |
20180168
|
20180168
|
03.07.2018 |
Živica centrum envir.výchovy |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
208
|
nadácia SPP altánok
|
800,00 |
s DPH |
20180165
|
20180165
|
10.12.2018 |
Kováč Andrej |
|
|
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
195
|
flauta
|
4,50 |
s DPH |
21907080
|
21907080
|
23.11.2018 |
NOMIland |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
215
|
kalendáre
|
114,70 |
s DPH |
20180158
|
20180158
|
19.12.2018 |
Ferra Gragik Žiar n/Hr. |
|
|
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
159
|
revízia elektroinšt. ZŠ
|
583,20 |
s DPH |
20180024
|
20180024
|
09.10.2018 |
Mechpro s.r.o |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Faktúra |
158
|
revízia bleskozvodu ZŠ
|
266,40 |
s DPH |
20180023
|
20180023
|
09.10.2018 |
Mechpro s.r.o |
|
|
|
04.03.2019 |